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岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心关于徽章/纪念章的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2024-05-16 10:19:04


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区洛王爱心文体办公用品商行
三、 *采购项目编号:2941101000011517029
四、 *合同编号:51606974
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心
六、 *验收日期:2024年5月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 2.0cm半圆四层加厚党徽 吸铁石 15 97.5 A\四层加厚党徽 验收通过
2 奔图 413鼓架 1 180.0 奔图/Pantum\413鼓架 验收通过
3 晨光 ASG97155 胶棒 10 15.0 晨光/M&G\ASG97155 验收通过
4 维达 V2833 抽纸 3 62.7 维达/Vinda\V2833 验收通过
5 晨光APYVQ959 特价打印/复印纸 3 540.0 晨光/M&G\晨光APYVQ959 验收通过
6 佰嘉星 311 水桶 2 36.0 佰嘉星\311 验收通过
7 榄菊 蚊香 蚊香/蚊香液 大盘装 2 21.6 榄菊/Lanju\蚊香 验收通过
8 吉祥鸟 103a 热水瓶 不锈钢开水瓶8磅 2 96.0 吉祥鸟\103a 验收通过
9 勤得利 721-25 记事本 10 75.0 勤得利\721-25 验收通过
10 陶瓷杯 10 260.0 A\杯子N973 验收通过
11 好木杆拖把 2 32.0 A\好木杆拖把 验收通过
12 得力 18820垃圾桶 2 50.0 得力/deli\18820 验收通过
13 公牛 609插座3m /个 2 96.0 公牛/BULL\609插座3m 验收通过
14 西玛 8805 全A4费用报销单(横版) 2 60.0 西玛/CIMA\8805 验收通过
15 好媳妇 AGW-4978竹纤维抹布18*16cm 1 5.0 好媳妇\AGW-4978 验收通过
16 晨光 AYZ97512 印油/印泥/印台 快干印台(透明圆) 1 5.5 晨光/M&G\AYZ97512 验收通过
17 蓝鸟 A470g彩色复印纸 3 93.0 蓝鸟/BUBIRD\A470g彩色复印纸 验收通过
18 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 1 24.0 晨光/M&G\K-35(12支盒装) 验收通过
19 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 3 21.0 得力/deli\7600 验收通过
20 得力 0012 订书钉 5 5.0 得力/deli\0012 验收通过
21 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 金属回形针3号 3 13.5 晨光/M&G\ABS91697 验收通过
22 晨光 ASS91421 剪刀160mm 3 18.0 晨光/M&G\ASS91421 验收通过
23 好媳妇 3190吸水拖把 3 119.7 好媳妇/OKAYWIFE\3190 验收通过
24 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 电池 50 250.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
25 晨光 ABS92739 彩色长尾夹41mm 3 54.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
26 维达 10卷200g 卷筒纸 卷纸 10 328.0 维达/Vinda\10卷200g 验收通过
27 晨光 AJD95790 胶带/胶纸/胶条 胶带 2 18.0 晨光/M&G\AJD95790 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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