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怀化市洪江区第一中学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 罗忠洪 来源: 发布时间: 2024-04-30 20:05:33


一、 *采购人名称:怀化市洪江区第一中学

二、 *履约供应商名称:怀化盛思特商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2481101000010267367
四、 *合同编号:50666185
五、 *验收单位:怀化市洪江区第一中学
六、 *验收日期:2024年4月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力(deli)50mmA4塑料档案盒 资料文件收纳盒 财务凭证盒 办公用品5623 36 324.0 得力/deli\5623 验收通过
2 A3 70g 打印/复印纸 齐心C4773-4 晶纯高速王复印纸70克 A3 28 3612.0 齐心/Comix\A3 70g 验收通过
3 得力 8554 票夹/长尾夹 5 54.0 得力/deli\8554 验收通过
4 胶棒 得力(deli)7103 36gPVA固体胶 5 60.0 得力/deli\7103 验收通过
5 广博 GBR0794 学生用笔记本 30 540.0 广博/Guangbo\GBR0794 验收通过
6 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 20 30.0 得力/deli\18 验收通过
7 得力 8552 票夹/长尾夹 8 151.2 得力/deli\8552 验收通过
8 得力 8556 长尾夹 8 84.0 得力/deli\8556 验收通过
9 奔图 TL-413 墨粉/碳粉 碳粉 4 1120.0 奔图/Pantum\TL-413 验收通过
10 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 碳粉 20 300.0 得力/deli\DBH-F2612A 验收通过
11 冰禹 火钳 45 540.0 冰禹\BY-305 验收通过
12 正泰 黑色电胶布 10 40.0 正泰/CHIT\83Q5myjN 验收通过
13 得力0393重型订书机210页(台) 7 826.0 得力/deli\0393 验收通过
14 安格耐特 F2310 安格耐特/Agnite F23400乒乓球拍对拍 横拍套装对拍2拍三球 20 694.0 安格耐特/Agnite\F2310 验收通过
15 得力 得力(deli)透明文件袋A4大容量防水学生试卷按扣资料档案袋办公用品单只 透明 99 118.8 得力/deli\11239921367 验收通过
16 晨光/M&G Q7中性笔 288 288.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
17 得力(deli) DL2501 管刀PVC管子割刀PPR剪刀快剪线管水管切刀割管器切管器刀剪管器 铝合金割刀35mm 2 40.0 得力/deli\DL2501 验收通过
18 红双喜DHS羽毛球拍单拍炫灵系列超轻铝碳纤维学生初学者训练一体 S604灰色铝碳纤维 单只羽拍+拍包 成品拍 10 1350.0 红双喜/DHS\604 验收通过
19 (2)T-得力双面胶30404(9MM)(2个/袋) 44 79.2 得力/deli\30400 验收通过
20 红双喜羽毛球401装不易打烂软木球头稳定耐打室内外比赛训练(训练用球)12只 60 3720.0 红双喜/DHS\401 验收通过
21 得力/deli S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 120 300.0 得力/deli\S26 验收通过
22 得力/deli 3876A 装订机 2 1120.0 得力/deli\3876A 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:罗忠洪







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