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亳州学院关于键盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 亳州学院 
二、    *履约供应商名称:  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2861451000000463385  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  亳州学院 
六、    *验收日期:  2024年5月17日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3712 得力/deli 3712有线键盘(黑)(单位:只) 1 58.0 得力/deli\3712 验收通过
2 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 5 20.0 齐心/Comix\JT5506 验收通过
3 得力 0231 起钉器 5 10.0 得力/deli\0231 验收通过
4 齐心 EA6017 档案袋 20 90.0 齐心/Comix\EA6017 验收通过
5 得力 6055 剪刀 5 70.0 得力/deli\6055 验收通过
6 得力 席卡 10 50.0 得力\9292 验收通过
7 得力 得力/deli 9256透明书写板夹(混)(只) 10 120.0 得力/deli\9256 验收通过
8 得力 0383 订书机 1 148.0 得力/deli\0383 验收通过
9 得力 垃圾袋 10 80.0 得力\9576 验收通过
10 得力 S21 中性笔 10 200.0 得力/deli\S21 验收通过
11 高尚 DF818 档案盒 10 40.0 高尚\DF818 验收通过
12 得力 3151 活页记事本 10 220.0 得力/deli\3151 验收通过
13 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 5 40.0 得力/deli\30248 验收通过
14 好媳妇 胶棉拖把 10 380.0 好媳妇\AGW-4833H-1-C1 验收通过
15 晨光 GP-1390 中性笔 10 200.0 晨光/M&G\GP-1390 验收通过
16 得力 0767 电热水壶 2 360.0 得力/deli\0767 验收通过
17 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli\0018 验收通过
18 抹布 10 30.0 无品牌\30*70 验收通过
19 妙洁 扫把 10 180.0 妙洁/magic\MOBDA 验收通过
20 公牛/BULL GN-605 多功能插座 2 164.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
21 得力(deli)锌合金刀身自锁美工刀/裁纸刀 软胶把手 办公用品 2057 2 30.0 得力/deli\2057 验收通过
22 得力(deli)2043美工刀大号美工刀旋转锁定裁纸刀切纸刀 ABS+旋钮锁定 2 16.0 得力/deli\2043 验收通过
23 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 1 12.0 得力/deli\8551 验收通过
24 得力 7303 胶水 2 48.0 得力/deli\7303 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   蒋金鑫
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