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广州大学审计服务定点议价采购公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容

广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价采购公告
广州大学采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
(一)项目名称:广州大学审计服务定点采购
(二)项目编号:DDYJ-2024-1147868
(三)预算金额:190,000.00
(四)采购需求:
编号服务描述需求描述数量控制单价(元)计 量 单 位
人员要求:对参加本次审计服务的事务所审计人员 的要求: 1. 带队审计人员具有会计师或注册会计师 资格,在事务所连续执业五年或以上; 2. 熟悉财政 科技、财务会计政策,对企业、事业单位财务管理 和会计业务有充分了解,具有较强的业务能力和良 好的职业道德; 3. 具有从事类似内部控制审计的经 -第1页-服务内容:广州大 学2023年内部控制 评价审计的依据是《教育系统内部审 计工作规定》《行 政事业单位内部控 制规范(试行)》《广东省教育系统 内部审计工作规 范》和《广东省教 育系统预算执行和 决算审计办法》。广州大学2023年度 内部控制评价审计 工作选取“预算业务 控制”模块为重点范 围,主要包括预算 编制、审批、执 行、决算与评价等 制度建设、制度执 行和过程管理内 容。结合广州大学 的实际情况,从下 列内容选定2023年 内部控制评价审计 的重点内容。⒈预 算管理:⑴预算管 理(编制、执行及 结果报告)的内部 控制制度是否健 全、有效。⑵预算 编制的方法是否符 合上级主管部门及 我校的规定。⑶预 算方案的编制是否 真实、合法、有 效,预算是否按照 规定程序审批,预 算经费是否按规定 时间足额下达。⑷ 预算调整的理由是 否充分,预算调整 的项目、数额是否 明确,措施是否可 行且附有相关说 明,预算调整是否-

1验的优先; 4. 成交供应商需派出充足、合格的5名 以上的人员进行广州大学2023年内部控制评价审计 项目。 5. 如成交供应商未经同意更换主要的审计组 人员(特别是带队人员),采购人有权取消其该项 目审计资格。 服务开始时间:自合同签订之日起。 服务结束时间:2024年12月31日止。 审计对象数量:广州大学(本级)2023年年初预算 收入3,353,315,968.84元,本年决算支出数 3,485,635,971.9元。 审计范围:广州大学2023年预算管理、决算管理及 预算绩效管理等事项。 审计年限:本次审计范围涵盖2023年广州大学预算 管理、决算管理和预算绩效评价。符合部门和单位预 算管理制度规定的 程序,是否报经部 门和单位领导审定 后执行。⑸预算下 达后是否存在不经 法定程序随意调整 现象,预算支出是 否存在随意增减项 目或项目之间随意 调剂使用情况。 2. 决算管理:财务决 算报表是否真实、完整、准确、及 时,是否实施决算 分析工作,强化决 算分析结果运用,建立健全单位预算 与决算相互反映、相互促进的机制。3. 预算绩效管理:是否实施预算绩效 管理,建立“预算编 制有目标、预算执 行有监控、预算完 成有评价、评价结 果有反馈、反馈结 果有应用”的全过程 预算绩效管理机 制。需求描述:本 次审计服务采购的 事务所应满足以下 几个条件: 1.应为《注册会计师行业 诚信自律公约》履 约单位(以注册会 计师协会诚信自律 委员会公告名单为 准) 2.在广州市区 有长期固定的服务 机构及其服务工作 人员。 3.已进入广 东政府采购智慧云 平台-电子卖场-审计 服务政府采购定点 服务商; 4.事务所 应具备完全履行审 计业务合同承诺、保证审计项目质 量、专业胜任能力 和职业道德和保证 项目归档资料的完 整性的资质和能 力。1190,000 项

商务需求
编号需求内容
1根据第2308号内部审计具体准则「审计档案工作」,第一章第四条,“……其他单位或人员接受委托、聘 用,承办或者参与内部审计项目,形成的审计档案材料应当交回组织,并遵守本准则。”成交供应商应当按 照本准则,将广州大学2023年内部控制评价服务形成的审计档案材料交回采购人。
2违约责任:事务所无法按照项目合同的承诺完成项目基本内容、审计质量无法达到合格标准或审计归档质 量不完整等情况,采购人有权在下一年度选择和确定中介机构时作为重要参考依据。
3报价要求:(1)计费标准:可以参照粤价<2011>313号收费标准中“计件收费:财务报表审计”为基础起价或 者“计时收费”计算专项审计或者年度审计;以每个项目的项目整体资金为计算基数。(2)报价方式为报总 价,请根据项目要求,结合计费标准一次性报出总价。(3)报价人的投标报价已包括完成本项目工作所需的 全部费用(含审计费、市内交通费、误餐费等各项杂费以及税费,不另计其他费用)。

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4支付方式:第一期为采购合同签订后,乙方提供了合同约定的审计服务开展有关承诺后,甲方收到乙方付 款通知的15个工作日内,向乙方支付50%审计费用,同时乙方开具正式合法票据给甲方。
5支付方式:第二期为乙方出具审计报告(征求意见稿),并且甲方对审计质量评价达到合格标准后,甲方 收到乙方付款通知的15个工作日内,向乙方支付40%尾款,同时乙方开具正式合法票据给甲方。
6支付方式:第三期为乙方出具审计报告(正式稿),并且甲方对审计质量评价达到合格标准后,甲方收到 乙方付款通知的15个工作日内,向乙方支付10%尾款,同时乙方开具正式合法票据给甲方。

(五)议价发起时间:2024年04月30日
(六)本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
服务内容:广州大学2023年内部控制评价审计服务采购项目:广州大学2023年内部控制评价审计的依据是《教育系统内部审计
工作规定》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《广东省教育系统内部审计工作规范》和《广东省教育系统预算执行和决算审计
办法》。广州大学2023年度内部控制评价审计工作选取“预算业务控制”模块为重点范围,主要包括预算编制、审批、执行、决算与评
价等制度建设、制度执行和过程管理内容。具体详见需求明细。
合同份数:6
是否需要验收:需要验收
争议处理方式:向采购单位所在地的仲裁委员会申请仲裁解决
发票类型:增值税专用发票
三、供应商报价须知
(一)被邀请的供应商应根据议价信息的要求,在满足采购需求的前提下,于规定时间内对项目做出报价。
(二)供应商应在报价时,可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的,应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息,如系统报价与附件材料不一致,则附件报价无效,以系统报价为准。
(三)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次
报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
(一)报价规则。
(1)供应商的报价应是总价。
(2)供应商的报价不得高于最高限价。
(二)成交规则、终止规则。
(1)成交规则:采购人接受供应商报价的,议价成交。
(2)终止规则:在定点议价公告期间,采购人因故取消采购任务;或者采购人不接受供应商报价的,议价终止。
五、项目联系方式
联系方式:王永霞 15013319962
采购单位:广州大学
2024年04月30日
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