“控制评价审计” 近一年的招标采购信息
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工作包括但不限于:(一)梳理整个公司业务类型风险、形成内部控制缺陷汇总表、形成内部控制评价审计报告;(二)优化风控和内控体系:制定重点领域、重要业务潜在风险标准
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各调研公司之间不得出现交叉关系。一、采购项目名称:惠州市第六人民医院2023年度财务报表及内部控制评价审计服务。二、采购需求概况:1.对医院2023年的年度财务报表进行审计
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成交供应商需派出充足、合格的5名以上的人员进行广州大学2023年内部控制评价审计项目。5.如成交供应商未经同意更换主要的审计组人员(特别是带队人员),采购人有权取消其该项目审计资格
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具有从事类似内部控制审计的经-第1页-服务内容:广州大学2023年内部控制评价审计的依据是《教育系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范(试行
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柳州市工人医院聘请第三方审计机构进行2023年度财务报表、内部控制风险评估及内部控制评价审计服务院内议价结果公告柳州市工人医院聘请第三方审计机构进行2023年度财务报表
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2024年4月25日服务结束时间:2024年6月30日审计对象数量:1审计范围:2023年内部控制评价审计年限:11项17,500.00是人员要求:4服务开始时间
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HNQZ2024-16N-3采购项目名称:2023年度财务收支专项审计、内部控制评价审计和内部控制风险评估审计二、项目废标/流标的原因/三、其他补充事宜合同公告一
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有与采购项目相适应的供应能力,且与采购项目相关经验;3.具有两年学校内部控制评价审计的工作经验;4.接到电话通知24小时内赶到服务地点开展项目工作。5
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项目信息采购人:温州市中医院项目名称:2023年度财务报告审计及内部控制评价审计服务预算金额:90000元/年采购方式:询价(1、在满足投标资质及符合项目采购内容
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江苏徐矿能源股份有限公司2024至2026年度财务报表审计及内部控制评价审计服务机构选聘项目建设单位:江苏徐矿能源股份有限公司中标人信息江苏徐矿
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有与采购项目相适应的供应能力,且与采购项目相关经验;3.具有两年学校内部控制评价审计的工作经验;4.接到电话通知24小时内赶到服务地点开展项目工作。5
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(四)资阳市精神病医院2023年度内部控制风险评价及内部控制评价审计1.审计目标:对甲方委托安排的资阳市精神病医院2023年度内部控制情况进行审计
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预决算、企业所得税汇算清缴及内部控制评价审计服务440101-2024-06122一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四
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江苏徐矿能源股份有限公司2024至2026年度财务报表审计及内部控制评价审计服务机构选聘项目建设单位:江苏徐矿能源股份有限公司公示开始时间:2024
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内部控制评价等同类项目审计经验;其他委派的审计人员具有2年或以上的财务收支审计或风险评估或内部控制评价审计经验。其他要求说明:中选供应商在合同签订前
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江苏徐矿能源股份有限公司2024至2026年度财务报表审计及内部控制评价审计服务机构选聘项目建设单位:江苏徐矿能源股份有限公司招标条件江苏徐矿能
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柳州市工人医院聘请第三方审计机构进行2023年度财务报表、内部控制风险评估及内部控制评价审计服务院内议价公告(报名截止日期2024年3月14日)根据我院业务工作开展的需要
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简阳市妇幼保健院“内部控制风险评估及内部控制评价审计服务项目”价格进行市场调研邀请公告(招标编号:ZZBBX20240108)项目所在地区:四川省,成都市一
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江苏徐矿能源股份有限公司2024至2026年度财务报表审计及内部控制评价审计服务机构选聘项目建设单位:江苏徐矿能源股份有限公司招标条件江苏徐矿能
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我院拟采购2023年财务收支审计、采购及合同业务审计、内部控制评价审计等服务,具体相关情况如下:一、公司及人员资质要求:1
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2025年度财务报表、内部控制风险评估及内部控制评价审计服务项目院内磋商公告(报名截止日期2024年1月31日)根据我院业务工作开展的需要
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服务内容主要包括财务年报审计项目、内部控制风险评估和内部控制评价审计项目。详见磋商文件自签订合同后一年。详见磋商文件五、评审专家(单一来源采购人员)名单
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开展市城管执法局本级及所属单位2024年度(2024年1月至2024年9月)内部控制评价审计或其他专项审计工作,出具审计报告1份,完成时间在2024年11月30日前
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提供了作为项目经理完成国家能源聊城发电有限公司2022年内控评价审计、北京首都公路发展集团有限公司总部内部控制评价审计、中国华电集团有限公司衢州乌溪江分公司2022年内部控制评价
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2024年度内部控制评价审计服务”院内议价比选已经完成,经招标采购专家小组综合评审,现将结果公告如下
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2021年8月15日;项目名称二:连云港市中远海运有限公司内部控制评价审计;中标时间:2022年7月21日;二
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桂林医学院附属医院拟于近期对审计科申请的2023年度财务报表、2024年度内部控制评价审计服务进行院内议价比选,欢迎符合条件的供应商报名参会。1、项目名称
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湖北省路桥集团有限公司内部控制评价审计服务采购项目变更公告湖北省建设投资集团有限公司、湖北省路桥集团有限公司内部控制评价审计服务采购项目询比采购公告各供应商
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江苏省农垦农业发展股份有限公司年度财务报表审计及内部控制评价审计服务(2024-2026年)项目中标结果(招标编号:0675
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成交供应商不能是本年南航集团(股份)公司以及本公司内部控制评价审计的事务所。未通过上述资格要求审查的供应商不具备竞价资格
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招标江苏省农垦农业发展股份有限公司年度财务报表审计及内部控制评价审计服务(2024-2026年)项目中标候选人公示江苏海外集团国际工程咨询有限公司受江苏省农垦农业发展股份有限公司委托
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江苏省农垦农业发展股份有限公司年度财务报表审计及内部控制评价审计服务(2024-2026年)招标公告江苏海外集团国际工程咨询有限公司受江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“招标人”)委托
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广西胸科医院2023-2025年内部控制风险评估及内部控制评价审计服务报价表序号项目内容单价(万元)数量(年)总价(万元)1广西胸科医院2023
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SLH/CWSJ-2023-03公告基本信息项目名称甘肃省疏勒河流域水资源利用中心内部控制评价审计服务项目采购方式邀请项目类型(A99)其他联系人郭志君联系电话189
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员工离职审计、其它非指令性专项审计(如财务管理、八项规定精神专项审计、内部控制评价审计、反洗钱审计、薪酬管理审计、中介机构专项审计等)三、采购方式:竞争性磋商四
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3、资阳市精神病医院2022年度内部控制风险评价及内部控制评价审计3.1审计目标:对甲方委托安排的2022年度内部控制情况进行审计
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企业负责人经营业绩考核专项审计服务、企业负责人任期经营业绩考核专项审计服务。实施集团内部控制评价审计一次、子企业离任审计、经济责任审计共三次、及为企业内部控制提供咨询
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2023-SJFW-0024项目名称:2022年度财务会计报表及内部控制评价审计服务项目采购单位:天津市教育招生考试院预算金额
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拟任项目负责人应为注册会计师且执业时间不少于五年。二、工作内容2022年采购业务风险评估和内部控制评价审计。对医院2022年度的采购计划管理、采购申请与实施
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项目信息项目名称2022年度内部控制评价审计服务项目编号B440100ES3E96SPNIR项目地址广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场5506纪检
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我公司拟选聘内部控制评价审计项目会计师事务所,有关事项公告如下:一、项目名称项目一:安徽省旅游集团物业管理有限公司内部控制审计项目二
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关于安徽省旅游集团有限责任公司内部控制评价审计项目会计师事务所选聘招标项目,于2022年12月29日下午3点在省旅游集团第三会议室评标,因满足条件的投标人不足三家