“内部审计项目” 近一年的招标采购信息
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第1页-审计项目采购需求(2024年广州市慈善会公共资金审计等内部审计项目)为顺利完成年度审计任务,提高审计工作效率和效益
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)10包10湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)11标的2:广东电网有限责任公司内部审计项目中介服务包1广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)12包2广东中恒信
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扬州市交通运输局2024年度内部审计项目(三)预算金额:¥155000元采购方式:谈判采购项目需求详情具体要求详见本采购文件第四章项目需求。服务周期:90天报价方式
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根据大桥集团公司内部审计项目,社会审计机构遴选通知的相关要求,遵循公平、公开、公正原则,对审计机构投标文件开展评审工作。2024年5月22日在大桥集团公司网站发布遴选通知
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第一章第四条,“……其他单位或人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计项目,形成的审计档案材料应当交回组织,并遵守本准则。”成交供应商应当按照本准则
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17(采购人选中供应商后提交评审结果的日期)四、主要标的信息标的类型:服务类名称:内部审计项目周期:180项目实施地:黑龙江省佳木斯市郊区友谊路177号五
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供应商近3年(2021年1月1日~2023年12月31日,以合同签订为准)完成过三项湖北省属国有施工企业内部审计项目业绩;3.1.5信誉要求:(1)未被依法暂停或取消投标资格;(2)未被责令停产停业
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项目概况安徽中医药高等专科学校2024年内部审计项目采购项目的潜在供应商应在招标代理机构处获取采购文件,并于2024年06月11日14点30分(北京时间)前提交响应文件
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甘肃省生态环境厅2024年内部审计项目合同编号:2024zfcg00413合同基本情况项目编号:2024zfcg00413项目名称:2024年内部审计项目采购人:甘肃省生态环境厅代理机构
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人员要求(1)应答人拟派项目负责人,应具有注册会计师资格,并具有5年以上的承担企业内部审计项目工作经验,近3年负责制造类企业经济责任审计项目不少于5个,提供相关证明材料
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2024年05月30日执行方式:议价成交标的:采购品目:审计服务采购需求:武汉大学口腔医院内部审计项目采购需求一、项目概况1.项目名称:武汉大学口腔医院内部审计项目2
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咨询服务类>审计项目名称:深圳市房屋租赁运营管理有限公司2024年度内部审计项目所在地:深圳报名截止日期:2024-06-02注册资本要求
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件要求合同签订之日起至2024年12月31日满足11标的2:广东电网有限责任公司内部审计项目中介服务包118%1广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)3150满
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博兴县公安局局机关及下属单位内部审计项目编号:ZJCS202405290068项目申请单位:博兴县公安局联系人:牟先生联系电话:2167516中介超市联系电话
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15. 2024年内部审计服务采购公告项目名称2024年内部审计服务二、项目类别服务三、采购方式招标四、采购内容选取3家内部审计项目协助实施的第三方机构,主要是采购管理专项审计、建设项目管理阶段性跟踪审计
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保定市城市管理综合行政执法局内部审计项目询比采购公告(招标编号:ZYZB202433)项目所在地区:河北省,保定市,市辖区一
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项目编号:谷财采备[2022]304号四、项目名称:谷城县教育系统2022年内部审计项目五、合同主体1、采购人(甲方):谷城县教育局2、地址
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2024年05月28日(六)本项目采用的是按时间的报价方式。二、需求信息服务内容:2024年化州市人民检察院内部审计项目合同份数:2是否需要验收:需要验收争议处理方式
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2024年内部审计项目审计费预算金额:6000元采购编号:10729576采购人信息重庆市江北区人民政府五里店街道办事处详情请访问原网页!
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现将中选结果相关事项公告如下:项目名称黄桷坪街道2024年内部审计项目服务采购人重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处投资审批项目否所需中
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项目编号ZJ2024BJ1003014项目名称北京市儿童福利院2024年度内部审计项目中介服务事项其他投资审批项目项目规模项目所在辖区(北京市区)市辖区项
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22. 2024年度内部审计项目成交公告2024年度内部审计项目成交公告(招标编号:LNTH(C)2024-006)一、中标人信息:标段(包)2024年度内部审计项目:中标人:辽宁广佳会计师事务所(普通合伙)二
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执行情况审计发现问题整改提供咨询服务;3.四川体育职业学院2020年-2022年内部审计项目涉及问题的整改督查工作;4.四川体育职业学院2022
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6采购项目概况:因集团工作需要,现须委托第三方中介机构开展2024年内部审计项目(10个内部审计项目审计和1个项目服务)。1.7成交供应商数量:1家二
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现将中选结果相关事项通告如下:采购项目名称对杨泗卫生院等5家基层医疗机构单位开展经济责任内部审计项目编号7678项目规模拟对杨泗卫生院、济川街道社区卫生服务中心、黄渡卫生院
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项目情况2024年审计项目主要包括直属单位内部审计和项目资金评审。1.内部审计包含10个内部审计项目,其中,预算执行和决算草案审计4个,专项资金审计2个,经济责任审计1个
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项目基本情况:根据吴江经济技术开发区管委会《关于印发〈吴江经济技术开发区2024年度内部审计项目计划〉的通知》(吴开发〔2024〕25号)的要求
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《审计贯通协同监督制度》、《内部审计人员管理办法》、《专项审计实施办法》、《内部审计项目质量管理办法》;(3)重新修编《集团企业违规经营投资责任追究暂行办法》
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南宁城投集团关于2024年内部审计项目选聘的询价通知各中介机构:我集团拟通过公开选聘的方式聘请具有相关工作经验的中介机构开展2024年内部审计项目,为做好有关工作
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扬州市交通运输局2024年度内部审计项目(二)预算金额:¥145000元采购方式:谈判采购项目需求详情具体要求详见本采购文件第四章项目需求。服务周期:90天报价方式
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扬州市交通运输局2024年度内部审计项目(一)预算金额:¥150000元采购方式:谈判采购项目需求详情具体要求详见本采购文件第四章项目需求。服务周期:90天报价方式
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一、项目概况1.项目名称:海口市自然资源和规划局2024年内部审计项目。2.项目地点:海口市。3.预算金额:108800元,报价超过预算金额的无效
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《审计贯通协同监督制度》、《内部审计人员管理办法》、《专项审计实施办法》、《内部审计项目质量管理办法》;(3)重新修编《集团企业违规经营投资责任追究暂行办法》
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我集团拟通过公开选聘的方式聘请具有相关工作经验的中介机构开展2024年内部审计项目,为做好有关工作,现通过发函的形式进行询价,有关事项具体如下:一
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d?id=920f7bc308694cb0a3d40ea8de640441查看原文
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d?id=bada584b55ee431a8d330c684c015a70查看原文
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d?id=9bc7720498a24a8999bd6f3341ad97a2查看原文
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项目名称山东省财欣资产运营有限公司选聘中介结构参与内部审计项目二、中选结果北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)三、公示期2024年5月23日至2024年5月27日四
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440001-2024-20422三、采购计划名称:广东省水文局佛山水文分局内部审计项目四、采购品目名称:审计服务五、采购预算金额(元):174590.00六
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10727465采购人信息重庆市大渡口区八桥镇人民政府详情请访问原网页!
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安徽省自然资源厅内部控制及风险评估审计4.安徽建筑大学设计研究总院有限公司内部审计项目负责人余云注册会计师蒋宗良注册会计师黄秀芳注册会计师项目负责人业绩1
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其责任由报名人自行承担。医院纪委监督电话:025-52271046
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纪检监察审计处将对安徽中医药高等专科学校2024年内部审计项目进行招标,现对采购需求进行公示。自公示发布起5个工作日内,如对采购需求有建议,请潜在供应商在公示期内一次性提出所有建议
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00前报送至大桥集团公司新光大厦402室。(联系人:胡元鹂联系方式:027-82639892)
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甘肃省生态环境厅2024年内部审计项目中标公告一、项目编号2024zfcg00413二、项目名称2024年内部审计项目三、中标(成交)信息标包是否废标供应商名称
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求中标候选人响应招标文件的资格能力提供了1、中国华能集团燃料有限公司2023年度内部审计项目(合同金额87万元)-煤炭贸易。2023年07月20日2
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对四川发展资产管理有限公司原党委书记、董事长实施经济责任审计。为顺利完成上述内部审计项目,拟聘请会计师事务所提供专项审计及专项审计调查服务
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广州政协文史展示中心主任离任审计。审计年限:5机关内部审计项目132,000项(五)议价发起时间:2024年05月21日(六)本项目采用的是按项目的报价方式
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南宁保税物流中心8-10#仓库工程执行情况审计(含工程竣工决算审计)2项内部审计项目。(二)项目要求1.本次审计服务费用以基本费和效益费率报价,含食宿
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黄骅港务2024年度内部审计项目询价采购项目采购2024-05-2110:00:08发起异议/投诉黄骅港务2024年度内部审计项目询价采购采购结果公告(采购编号WZHB